了解一下四個零申報的問題_護航財稅

來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團隊
2024-02-23 12:38:16

零申報是公司在納稅申報的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,同時也應(yīng)沒有納稅額的情況。關(guān)于零申報,小編這里有四

零申報是公司在納稅申報的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,同時也應(yīng)沒有納稅額的情況。關(guān)于零申報,小編這里有四個問題跟大家分享。

問題一:不用繳納稅款=零申報

問:我公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,申報時是否可以做零申報?

答:不可以。不用繳納稅款和零申報并不相同,企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)如實申報。正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第10欄次如實填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。

問題二:當(dāng)期未發(fā)生收入做零申報

問:我公司新開立,沒有發(fā)生收入,但已經(jīng)發(fā)生增值稅進項,并取得增值稅專用發(fā)票,已按照有關(guān)規(guī)定做認證處理,我公司可以做零申報嗎?

答:不可以。新辦企業(yè)當(dāng)期雖未發(fā)生收入,但發(fā)生了進項稅額,所以不能做零申報。正確的申報方式是在增值稅申報表對應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,并將當(dāng)期已認證的進項稅額填入申報表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。

問題三:免稅收入做零申報

問:我公司為從事國際貨物運輸代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,已按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,當(dāng)期銷售額全部符合免稅條件,可以做零申報嗎?

答:不可以。雖然按照規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,應(yīng)納稅額為0,但是企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)如實申報,正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第12欄次如實填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。

問題四:已繳納稅款做零申報

問:我公司為小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入根據(jù)客戶要求去稅務(wù)機關(guān)代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅款,請問我公司在申報當(dāng)期增值稅時,是否可以做零申報?

答:不可以。雖然企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票并已經(jīng)繳納了稅款,但依然不能隨意地進行零申報處理。正確的處理方法是在申報表的相關(guān)欄次如實填寫銷售收入,網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進行沖減。

以上就是小編對零申報的介紹。

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