上海自貿(mào)區(qū)代理記賬常見(jiàn)問(wèn)題及解答

來(lái)自創(chuàng)業(yè)知識(shí) 內(nèi)容團(tuán)隊(duì)
2024-07-23 12:22:08

根據(jù)小微企業(yè)增值稅相關(guān)優(yōu)惠政策,增值稅小規(guī)模納稅人和營(yíng)業(yè)稅納稅人,月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元(含3

根據(jù)小微企業(yè)增值稅相關(guān)優(yōu)惠政策,增值稅小規(guī)模納稅人和營(yíng)業(yè)稅納稅人,月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元,下同)的,按照文件規(guī)定免征增值稅或營(yíng)業(yè)稅。以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人和營(yíng)業(yè)稅納稅人,季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元的,按照文件規(guī)定免征增值稅或營(yíng)業(yè)稅。(1)不是任何發(fā)票都可以抵扣的,收到專(zhuān)用發(fā)票或海關(guān)增值稅發(fā)票、運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能是一般納稅人企業(yè)才能抵扣,小規(guī)模納稅人是不允許抵扣的。根據(jù)稅局規(guī)定,一般納稅人只能根據(jù)收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票并在當(dāng)月認(rèn)證才可抵扣當(dāng)月的增值稅,費(fèi)用票只能財(cái)務(wù)入賬減少利潤(rùn),根據(jù)利潤(rùn)x25%繳納所得稅(適用于查賬征收)。

  小編為您解答:

  為大家介紹一下代理記賬常見(jiàn)問(wèn)題

  1、公司剛成立,什么時(shí)間開(kāi)始報(bào)稅?

  答:企業(yè)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證的次月開(kāi)始申報(bào)國(guó)地稅。

  2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

  答:至于收費(fèi),是可以協(xié)商的,小編代理記賬的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為;小規(guī)模150元/月起,一般納稅人250元/月起。(部分城市有更大優(yōu)惠)

  3、業(yè)務(wù)流程:

  答:每月25日-次月3日——客戶(hù)溝通、票據(jù)傳遞

  每月1日-10日 ——整理票據(jù)、會(huì)計(jì)核算

  每月5日-15日 ——確認(rèn)稅款、納稅申報(bào)

  每月16日-25日 ——內(nèi)部復(fù)核、歸檔保管

  每月20日-30日 ——財(cái)務(wù)分析、合理建議

  4、公司剛成立沒(méi)什么營(yíng)業(yè)收入,也需要報(bào)稅交稅款嗎?

  答:根據(jù)小微企業(yè)增值稅相關(guān)優(yōu)惠政策:增值稅小規(guī)模納稅人和營(yíng)業(yè)稅納稅人,月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元,下同)的,按照文件規(guī)定免征增值稅或營(yíng)業(yè)稅。其中,以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人和營(yíng)業(yè)稅納稅人,季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元的,按照文件規(guī)定免征增值稅或營(yíng)業(yè)稅。不繳納稅款每月還是要按時(shí)申報(bào)的。

  5、一般一家公司要交哪些稅?稅率是多少?

  答:這個(gè)具體要看公司是做什么行業(yè)的:

  如銷(xiāo)售行業(yè)(小規(guī)模)

  增值稅:不含稅收入x 3%,例如:有個(gè)客戶(hù)7月銷(xiāo)售商品,金額是4萬(wàn)元,開(kāi)了4萬(wàn)元的發(fā)票出去,那么所交的增值稅為:40000/1.03(不含稅收入) x 3%(增值稅稅率)=1165.05元(增值稅稅金);

  附加稅:增值稅稅金X7%

  6、什么發(fā)票可以抵扣?吃飯、加油、交通費(fèi)可以嗎?

  答:(1)不是任何發(fā)票都可以抵扣的,收到專(zhuān)用發(fā)票或海關(guān)增值稅發(fā)票、運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能是一般納稅人企業(yè)才能抵扣,小規(guī)模納稅人是不允許抵扣的。

  (2)可以做賬務(wù)處理:吃飯、交通等費(fèi)用在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),只能在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候抵減利潤(rùn),招待費(fèi)在所得稅匯算清繳的時(shí)候是按照實(shí)際發(fā)生額的60%與收入的0.5%對(duì)比,哪個(gè)低取哪個(gè)。

  7、公司以前是在其他代理公司做的,現(xiàn)在交接需要準(zhǔn)備什么資料?

  答:會(huì)計(jì)交接是很重要的一件事,需辦理交接手續(xù),代理期間的憑證、報(bào)表、納稅申報(bào)表、總賬明細(xì)賬、年報(bào)、電子鑰匙以及其他有關(guān)公司的相關(guān)信息。

  9、一般納稅人公司有什么費(fèi)用票可以少繳稅款?

  答:根據(jù)稅局規(guī)定,一般納稅人只能根據(jù)收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票并在當(dāng)月認(rèn)證才可抵扣當(dāng)月的增值稅,費(fèi)用票只能財(cái)務(wù)入賬減少利潤(rùn),根據(jù)利潤(rùn)x25%繳納所得稅(適用于查賬征收)

  10、公司注銷(xiāo)是怎樣流程,需要準(zhǔn)備什么資料?

  答:一般情況是先注銷(xiāo)國(guó)稅再注銷(xiāo)地稅,注銷(xiāo)的時(shí)候需要填寫(xiě)注銷(xiāo)稅務(wù)登記申請(qǐng)表,稅證正副本、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)本及未開(kāi)完發(fā)票、稅盤(pán)及稅務(wù)資料全部上繳,等待稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬,國(guó)、地稅會(huì)分別檢查自己管理的稅種,如果有偷稅漏稅的,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)要你補(bǔ)上相關(guān)的稅款及罰款。

  11、一般一家公司要交哪些稅?稅率是多少?

  答:這個(gè)具體要看公司是做什么行業(yè)的:

  如銷(xiāo)售行業(yè)(小規(guī)模)

  增值稅:不含稅收入x 3%,例如:有個(gè)客戶(hù)7月銷(xiāo)售商品,金額是4萬(wàn)元,開(kāi)了4萬(wàn)元的發(fā)票出去,那么所交的增值稅為:40000/1.03%(不含稅收入) x 3%(增值稅稅率)=1165.05元(增值稅稅金);

  附加稅:增值稅稅金X7%

  12、什么發(fā)票可以抵扣?吃飯、加油、交通費(fèi)可以嗎?

  答:(1)不是任何發(fā)票都可以抵扣的,收到專(zhuān)用發(fā)票或海關(guān)增值稅發(fā)票、運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能是一般納稅人企業(yè)才能抵扣,小規(guī)模納稅人是不允許抵扣的。

  (2)可以做賬務(wù)處理:吃飯、交通等費(fèi)用在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),只能在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候抵減利潤(rùn),招待費(fèi)在所得稅匯算清繳的時(shí)候是按照實(shí)際發(fā)生額的60%與收入的0.5%對(duì)比,哪個(gè)低取哪個(gè)。


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