增值稅納稅申報(bào)表怎么填

來(lái)自創(chuàng)業(yè)知識(shí) 內(nèi)容團(tuán)隊(duì)
2024-06-21 12:58:52

  當(dāng)我們要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候,是需要填寫一些表格才能成功辦理的,對(duì)于這方面的內(nèi)容相信很多朋友

  當(dāng)我們要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候,是需要填寫一些表格才能成功辦理的,對(duì)于這方面的內(nèi)容相信很多朋友都不是很了解,不知道怎么去填寫。今天,創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編就針對(duì)增值稅納稅申報(bào)表怎么填的這個(gè)問(wèn)題,為大家進(jìn)行介紹說(shuō)明。有需要的朋友一起來(lái)了解一下吧!

  增值稅納稅申報(bào)表怎么填

  1、填寫日期:首先需要填寫的就是日期,這個(gè)日期并不是填寫報(bào)表的日期,而是稅款所屬期.小規(guī)模納稅人所屬日期比較特殊,是按照季度來(lái)填寫,比如第1個(gè)季度就是1月份到3月份,所以這個(gè)日期不要填錯(cuò)了。

  2、填寫本期數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的本期數(shù)據(jù)就是當(dāng)季度的數(shù)據(jù),同時(shí)還要分清楚是貨物勞務(wù)還是服務(wù),這兩項(xiàng)是填寫在不同列的,所以需要分清楚。

  3、本年累計(jì)數(shù)據(jù):本年累計(jì)數(shù)據(jù)就是從當(dāng)年年初截止到所屬日期的數(shù)據(jù),這是一個(gè)合計(jì)數(shù)據(jù),包含了本期數(shù)據(jù).所以填寫申報(bào)表的時(shí)候,要分清楚數(shù)據(jù)是本期數(shù),還是本年累計(jì)數(shù)。

  4、填寫專用發(fā)票數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人本身是不可以開具增值稅專用發(fā)票的,但是可以讓稅局的工作人員幫忙開具.此部分增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫在第二欄,第1欄填寫:第二欄和第三欄的合計(jì)數(shù),小規(guī)模納稅人自己開具的普通季度超過(guò)9萬(wàn)的,數(shù)據(jù)填寫在第三欄。

  5、填寫普通發(fā)票數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人自己開具的普通發(fā)票數(shù)據(jù),填寫在報(bào)表的第十欄,第九欄填寫:第十欄,第11欄,第12欄的合計(jì)數(shù).強(qiáng)調(diào)一下:第十欄是填寫季度不超過(guò)9萬(wàn)的普票數(shù)據(jù),超過(guò)9萬(wàn)的填寫在第3欄。

  6、填寫本期應(yīng)納稅:本期應(yīng)納稅就是本期小規(guī)模納稅人初始計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,填寫在報(bào)表的第15欄。

  7、填寫應(yīng)補(bǔ)退稅:如果小規(guī)模納稅人本期有預(yù)繳的稅金,比如讓稅局工作人員幫忙開具的增值稅發(fā)票,通常都是需要先繳納增值稅的,這部分已經(jīng)繳納的增值稅填寫在第21欄、第22欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額,填寫終將需要繳納的增值稅。

  以上就是創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編為大家介紹的有關(guān)增值稅納稅申報(bào)表怎么填的內(nèi)容介紹,對(duì)于有這方面需求的朋友來(lái)說(shuō),對(duì)申報(bào)表怎么填還是要有相關(guān)的了解才能更好的辦理納稅,相信大家通過(guò)上面的內(nèi)容介紹心里有了一個(gè)大致的了解,如果你還有其他疑問(wèn),歡迎咨詢創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)客服。

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