內(nèi)部審計(jì)流程和方法

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2024-06-20 13:03:41

一家企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門是確保企業(yè)能夠經(jīng)營好的相關(guān)部門,當(dāng)然對(duì)于很多需要相關(guān)服務(wù)的企業(yè)來說并不太了解相

一家企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門是確保企業(yè)能夠經(jīng)營好的相關(guān)部門,當(dāng)然對(duì)于很多需要相關(guān)服務(wù)的企業(yè)來說并不太了解相關(guān)流程,在下面的文章中創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編就帶著大家一起來了解看看有關(guān),內(nèi)部審計(jì)流程和方法的咨詢內(nèi)容和創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編一起來看。

內(nèi)部審計(jì)流程和方法

1、編制審計(jì)計(jì)劃:

內(nèi)審部應(yīng)編制詳盡的年度審計(jì)計(jì)劃,并分解到季度、月度。

審計(jì)計(jì)劃基于充分的調(diào)查活動(dòng)并確定風(fēng)險(xiǎn)地圖后進(jìn)行編制,審計(jì)計(jì)劃應(yīng)側(cè)重于對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、業(yè)務(wù)、部門等開展審計(jì)。

審計(jì)計(jì)劃一旦確定就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,審計(jì)計(jì)劃的重大調(diào)整應(yīng)得到管理層的許可。

2、審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案:

在具體開展一項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目之前,必須編制項(xiàng)目實(shí)施方案。

實(shí)施方案一般由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的審計(jì)小組組長組織,小組成員參與共同完成,由部門負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)。

實(shí)施方案應(yīng)具體包括審計(jì)目的、審計(jì)范圍、審計(jì)時(shí)間、重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)域、需要使用的審計(jì)工具、審計(jì)組員分工等內(nèi)容。

審計(jì)實(shí)施方案可以視為本次審計(jì)項(xiàng)目的工作指引。

3、審計(jì)通知書:

審計(jì)項(xiàng)目開展之前,應(yīng)下發(fā)正式的審計(jì)通知書。審計(jì)通知書的下達(dá)即代表審計(jì)項(xiàng)目的開始。通知書應(yīng)正式下發(fā)至被審計(jì)單位,并通知本次審計(jì)的時(shí)間、審計(jì)范圍、審計(jì)目的以及所需要的審計(jì)配合等。

4、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì):

審計(jì)小組一般都需要到被審計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)開展內(nèi)審項(xiàng)目。審計(jì)小組將與被審計(jì)單位代表人進(jìn)行充分的訪談,運(yùn)用各項(xiàng)審計(jì)方法對(duì)審計(jì)對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、測(cè)試、檢查、驗(yàn)算等。審計(jì)小組需要編制審計(jì)工作底稿記錄各項(xiàng)審計(jì)過程與審計(jì)結(jié)果。審計(jì)小組必須收集與保存各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)。對(duì)于各項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn),審計(jì)小組需要告知被審計(jì)單位并與其進(jìn)行適當(dāng)溝通。

5、編寫審計(jì)報(bào)告:

審計(jì)小組根據(jù)各項(xiàng)審計(jì)結(jié)果編寫正式的審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告需要披露所有發(fā)現(xiàn)的問題并確保重點(diǎn)突出、證據(jù)充分、意見準(zhǔn)確。

審計(jì)報(bào)告將與被審計(jì)單位進(jìn)行充分溝通,如有需要,雙方可以開展進(jìn)一步的力證與辯論。審計(jì)報(bào)告由部門負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)并提交管理層。

6、后續(xù)審計(jì):

內(nèi)審部監(jiān)督與跟進(jìn)審計(jì)建議的實(shí)施情況,直至全部審計(jì)建議都落實(shí)完成。如有需要,內(nèi)審部可以再次對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

7、審計(jì)檔案:

審計(jì)小組必須將全部相關(guān)的審計(jì)資料歸入審計(jì)檔案,裝訂成冊(cè),設(shè)置編號(hào),嚴(yán)密保存。

內(nèi)部審計(jì)流程和方法,創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編和大家分享以上全部內(nèi)容。我們可以了解到相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)對(duì)于公司來講是比較重要的,所以作為一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營者來講對(duì)于相關(guān)的一些流程需要有清楚的了解。企業(yè)的工商財(cái)稅需求可以聯(lián)系客服了解詳情。

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