廣州審計公司:開展內(nèi)部審計需注意哪些問題?

來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團(tuán)隊
2023-06-20 09:11:02

所謂“內(nèi)部審計”,是指由本企業(yè)、單位內(nèi)部的專職審計人員進(jìn)行的審計,其目的在于幫助企業(yè)實現(xiàn)更有效的管理。那么,審計人員在為企業(yè)開展內(nèi)部審計期間,都需要注意哪些問題呢?在本文中,廣州審計公司將對此進(jìn)行說明。

如今,企業(yè)開展審計活動已成為一項常規(guī)性工作,而審計又有內(nèi)部審計和外部審計的區(qū)分。所謂“內(nèi)部審計”,其是“外部審計”的對稱,是指由本企業(yè)、單位內(nèi)部的專職審計人員進(jìn)行的審計,其目的在于幫助企業(yè)實現(xiàn)更有效的管理。那么,審計人員在為企業(yè)開展內(nèi)部審計期間,都需要注意哪些問題呢?接下來,廣州審計公司將對此進(jìn)行說明。

事實上,有關(guān)于內(nèi)部審計所需注意問題,其主要反映在以下幾個方面:

1、進(jìn)行有利益沖突的審計。 審計這一活動與其他活動不同,其要求具有公平性、公正性、合法性和公開性。因此,當(dāng)存在利益沖突時開展審計活動,其將是一個極大的道德違約行為。因此,審計人員在開展審計活動期間,就要注意對此類情形進(jìn)行規(guī)避。

2、不遵守保密原則。 在某些特定情況下,內(nèi)部審計過程中獲得的信息是不能隨意對外泄露的,這時開展內(nèi)部審計就要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。切不能不恰當(dāng)?shù)膶徲嫿Y(jié)果對外分享。因此,審計人員在開展內(nèi)部審計過程中,就要遵守保密性原則,以身作則維護(hù)企業(yè)經(jīng)營機(jī)密。

3、提交不完整或失實的工作底稿。 審計工作底稿是形成審計報告的基礎(chǔ)性文件,審計人員故意提交不完整或失實工作底稿是一種不道德的行為,這在內(nèi)部審計工作中是決對不允許的。因此,在開展內(nèi)部審計期間,審計人員就要注意對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及漏洞進(jìn)行如實、詳盡記錄,進(jìn)而以確保為審計報告的出具打好前提基礎(chǔ)。

4、出具沒有價值的內(nèi)部審計報告。 眾所周知,內(nèi)部審計不僅要指出問題的癥結(jié)所在,而且還要幫助管理層發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理漏洞,并幫助其達(dá)成經(jīng)營、管理目標(biāo)。因此,審計報告的內(nèi)容必須要有針對性,且言之有物,這樣才能夠為企業(yè)經(jīng)營者及管理人員采用,并助力企業(yè)實現(xiàn)更好地經(jīng)營發(fā)展。

以上為開展內(nèi)部審計所需注意事項的相關(guān)說明。廣州 審計公司 提示,對內(nèi)部審計注意事項進(jìn)行了解和把握,有利于審計人員從自身做起,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營實際,規(guī)范、有序推進(jìn)內(nèi)部審計工作開展。另外,對于不具備設(shè)置專門審計部門條件的企業(yè)來說,其若存在內(nèi)部審計服務(wù)需求,也可以尋求專業(yè)廣州審計公司進(jìn)行業(yè)務(wù)委托!

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